岗位职责:
1. 协助部门领导完善公司内部审计的相关制度、制订年度审计工作计划;
2. 负责完成公司年度内审、内控工作,包含但不限于编制、汇总相关内部控制文件和整改意见书等;
3. 结合公司业务特点和发展需求,全面开展对公司及下属子公司的审计工作,包含不限于财务收支、内控审计、对外投资和对外审计、业绩快报及关联交易审计等;
4. 对各子公司的内部控制制度的健全性,合理性和有效性进行审计监督;
5. 完成公司交办的其他事宜。
任职要求:
1. 语言表达能力强、善于沟通,身体健康,为人诚信正直,责任心强,坚持原则,职业操守良好,抗压能力强
2. 熟悉并掌握国家财税法规、会计准则、内部控制、风险管理、财务分析工具与应用
3. 专业要求会计、审计、财务管理等财务类专业;本科或以上学历,有职称和资格证书优先
4. 要求具有5年以上内控(或流程)管理、内审或会计师事务所审计工作经验,有房地产企业内部审计经验优先
5. 男女不限,年龄50岁以内,北京户口优先
6. 鉴于公司有外地投资项目,要求能够适应频繁出差