岗位职责:
1、参与公司审计工作规章制度、内部审计操作规程等管理办法、以及审计方案的编制工作;
2、协助上级审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动,负责审计过程中的协调沟通工作;
3、参加公司及所属单位常规审计工作的实施,并具体负责所涉及审计事项工作底稿的编制;
4、参与对公司及所属单位专项经营活动和重大问题、所属单位领导人员任期经济责任的审计活动;
5、负责对所审计的审计事项编写内部审计报告,提出处理意见和建议,并跟踪整改情况进行后评估。
6、负责有关审计材料的原始调查、收集、整理和建档工作,按规定保守秘密。
7、协助部门经理做好企业内部风险防控相关工作。
8、完成上级交办的其它工作。
任职资格:
1、全日制大学本科及以上学历;
2、审计专业;
3、了解国家审计相关政策、法规,熟练使用excel、ppt等 Office 软件;
4、工作责任心强,较强的团队协作和沟通能力;
5、具有较强的逻辑思维能力、沟通协调能力和良好的团队协作精神。